老师,要是外购的税金要坐成本里吗 问
是普票就计入成本,专票可以抵扣的不计入成本 答
老师您好 给客户送礼是计入招待费还是业务宣传费 问
那个就是科目招待费 答
老师想请问一下现在还需要外汇备案吗 问
是银行收汇吗?如果是的话,你看下银行那边给做吧 大部分现在银行给做 那你就不需要做了 答
老师好,我司6月1日开始聘用了一个4级残疾人员,6月 问
你好,每年要到残联做年审 另外,税务这块,可咨询下当地税局,是否要单独备案 答
老师您好 开发票社保一台金额较大 可以分四张金 问
可以那样开的,没问题的哈 答

老师好,旧货市场销售旧货应纳税额减按2%征收,旧货市场购进旧货如何做账务处理
答: 你好 借,库存商品 贷,银行存款等
抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减,需做账务处理吗?去年抵减前的应纳税额都等于零,要3月才会有应纳税额,这种怎么处理,有跨年的
答: 你好,没有实际交的税不用做账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
加计递减一直没处理,19年的一并在19年底12月一并计提了,由于12月没有发生应纳税额,那计提的加计递减额账务处理怎么做?分录怎么做?
答: 借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 这个需要交税再抵扣


青青流水过枝头 追问
2020-08-04 08:29
立红老师 解答
2020-08-04 08:29