送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-01 09:35

你好 1. 是的 不可以抵扣 计入福利费核算 。  你要走应付职工薪酬科目去过渡的  如果这样的发票不能抵扣最好是开普票回来。 如果开了专票你要体现进项税的

橘子 追问

2020-08-01 09:36

那凭证要怎么做?

meizi老师 解答

2020-08-01 09:39

你好   借管理费用 -福利费  进项税贷应付职工薪酬-福利费  借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 。   认证转出 :借  管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出 。

橘子 追问

2020-08-01 09:40

好的,谢谢老师!

橘子 追问

2020-08-01 09:41

这样的话我还是要先勾选然后再进项转出了是吗?

meizi老师 解答

2020-08-01 09:44

嗯 是的  到时你做一笔转出分录  和次月做转出申报处理

橘子 追问

2020-08-01 09:45

我是准备今天勾选申报,转出的也应该就8月申报吧

meizi老师 解答

2020-08-01 09:46

你好 嗯是的  就是8月 申报7月做转出

橘子 追问

2020-08-01 09:47

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-08-01 09:48

没事 希望能帮到你

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你好 1. 是的 不可以抵扣 计入福利费核算 。 你要走应付职工薪酬科目去过渡的 如果这样的发票不能抵扣最好是开普票回来。 如果开了专票你要体现进项税的
2020-08-01 09:35:06
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
您好!可以。
2016-05-05 11:30:29
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