送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-12-14 17:30

同学,你好,做转出的进项税,应该是增加管理费用
借管理费用
贷应交税费-应交增值税 进项税转出

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同学,你好,做转出的进项税,应该是增加管理费用 借管理费用 贷应交税费-应交增值税 进项税转出
2021-12-14 17:30:03
你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录 借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。 本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20
你好 1. 是的 不可以抵扣 计入福利费核算 。 你要走应付职工薪酬科目去过渡的 如果这样的发票不能抵扣最好是开普票回来。 如果开了专票你要体现进项税的
2020-08-01 09:35:06
你好 你这个月就把上月分录红字分录冲掉 在做正确的分录就行
2019-08-16 11:46:49
同学你好 这个218计算进项就可以 你可以做现金支付
2022-04-02 16:58:03
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