老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

我是销售单位,上个月开出去的票对方未认证,我要红冲,我这个月是不是账务处理只要按上个月这张发票的分录一样做,数据填负数就行了?
答: 你好 嗯是的 你做原分录的红字分录 处理即可 金额负数
老师,销售发票已开,对公银行以收款。次月因发票打印出线退回发票,开一张红冲的发票和正数发票,次月的账务处理分录写一下,
答: 借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数,开正数做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
对方公司只给我们提供一份销售清单 以后发票有可能不会给 如何账务处理
答: 这个不能入账的






粤公网安备 44030502000945号



曾经的大碗 追问
2020-07-28 14:45
meizi老师 解答
2020-07-28 14:47
曾经的大碗 追问
2020-07-28 14:51
meizi老师 解答
2020-07-28 14:52
曾经的大碗 追问
2020-07-28 15:03
meizi老师 解答
2020-07-28 15:06