送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-17 09:32

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
你好,折让是做这个分录

2333333 追问

2018-03-17 09:37

这是我收到供货方给我开了负数发票后做的会计分录是吗

邹老师 解答

2018-03-17 09:38

你好,这个是销售方开具销售折让发票的账务处理 
如果是购买方,分录是  
借;应付账款   贷;原材料等科目  应交税费(进项税额)

2333333 追问

2018-03-17 09:44

我就是搞不清楚我会给供货方开红字增值税信息表,然后他会给我打款给我开一张负数发票 
我不确定到底怎么做账务处理

邹老师 解答

2018-03-17 09:44

你好,负数发票就按购进相反分录处理

2333333 追问

2018-03-17 09:46

我们买A公司的货物,我们付A公司货款1000元,A公司给我们开票1000元,然后他们给我们一定的销售折让,我们给A公司开红字增值税信息表数量-1,单价30,金额-30,税额-5.1,价税合计-35.1然后A公司给我们打款35.1元,给我们开负数发票-35.1元我应该怎么做分录

邹老师 解答

2018-03-17 09:46

借;银行存款   35.1  贷;原材料等科目  30   应交税费(进项税额)  5.1

2333333 追问

2018-03-17 09:50

税务局的说让我们做收入 
是怎么回事

邹老师 解答

2018-03-17 09:52

你好,折让是冲销购进分录,而不是做收入处理的

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相关问题讨论
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 你好,折让是做这个分录
2018-03-17 09:32:00
借应收账款 贷主营业务收入应交税费应交增值税
2019-04-02 16:20:26
您好,这种你可以先挂应收账款下面,以后实际收款的时候冲应收账款,最好能具体分一下具体货款和利息各是多少,收到利息的话可以记入冲减财务费用。
2018-09-11 18:30:26
您好!这个你可以开折扣发票。把赠送的这部分,直接折扣掉就可以了。 然后按发票上的金额和税额借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-12-26 13:49:02
你好 买来自己加工的吗 借原材料 贷银行存款
2022-01-08 08:19:53
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