送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-07-27 16:23

您好,同学,是的,您的分录正确。

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相关问题讨论
你好,如果是软件做账的话,管理费用它的发生额在借方,如果你放到贷方,会影响你利润表和科目余额表不一致。
2022-05-10 11:37:57
你好,需要与  应交税费—未交增值税  做抵扣处理 
2023-03-09 13:15:58
同学你好 对的 是这样的
2023-02-08 11:47:42
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
同学你好 借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末 的分录  借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022-04-18 10:18:20
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