老师,我公司2018年11月账上收到一笔款项,以前的会计入了其他应付款,这笔钱是我们公司找别的公司挂靠的,需要我们公司开发票过去,但是我们两间公司已经闹翻了,开发票是不可能了,应该怎么处理这笔账,让它长期挂账可以吗,还是通过现金退回这笔钱

忆雪
于2020-07-25 11:02 发布 1388次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-25 11:09
你好,这个钱你们是不会给对方了是吧?
相关问题讨论
你好同学,不用开发票的,可以转其它应付以后退
2020-06-03 16:27:19
走公账的话就要做无票收入处理了
2019-07-11 19:06:29
你好,账上没有库存商品吗?有的话直接按账上商品名开票就可以了
2017-09-19 12:17:13
你好,当时的分录是怎么做的?借管理费用贷其他应付款吗?
2021-12-09 10:35:23
你好,这个钱你们是不会给对方了是吧?
2020-07-25 11:09:11
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