老师,我们公司是外卖送餐平台,帮商户送完餐后,商户的营业款我先转到公司的公账上,在由公司转给商户,剩下的就是公司的利润,我做账都是做在其他应付款,因为不用开发票给商户,所以这些收入都是挂在其他应付款,现在其他应付款贷方有80多万,现在年底了,这些要怎么转平?
言笑宴宴
于2018-11-09 16:49 发布 824次浏览
- 送心意
李佩老师
职称: 初级会计师,注册会计师
2018-11-09 16:52
你好,这部分80万是属于公司的收入的情况,就应该记入到收入,
如果只是还未付给商户的款,可以不用处理
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是的 挂其他应付款 收据没什么必须要 以后有钱了及时归还即可
2020-06-23 11:42:04
借 其他应付款贷主营业务收入 应交税费
2020-03-16 16:03:19
你好,当时的分录是怎么做的?借管理费用贷其他应付款吗?
2021-12-09 10:35:23
你好,这个钱你们是不会给对方了是吧?
2020-07-25 11:09:11
你好,具体是预收还是其他应付款呢
2019-06-17 15:49:12
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