老师,我们公司是外卖送餐平台,帮商户送完餐后,商户的营业款我先转到公司的公账上,在由公司转给商户,剩下的就是公司的利润,我做账都是做在其他应付款,因为不用开发票给商户,所以这些收入都是挂在其他应付款,现在其他应付款贷方有80多万,现在年底了,这些要怎么转平?
言笑宴宴
于2018-11-09 16:49 发布 819次浏览
- 送心意
李佩老师
职称: 初级会计师,注册会计师
2018-11-09 16:52
你好,这部分80万是属于公司的收入的情况,就应该记入到收入,
如果只是还未付给商户的款,可以不用处理
相关问题讨论
你好,当时的分录是怎么做的?借管理费用贷其他应付款吗?
2021-12-09 10:35:23
你好,这个钱你们是不会给对方了是吧?
2020-07-25 11:09:11
你好,具体是预收还是其他应付款呢
2019-06-17 15:49:12
为什么不开发票?如果是收入不开发票就要做成无票收入
2019-01-07 10:44:30
你好,这部分80万是属于公司的收入的情况,就应该记入到收入,
如果只是还未付给商户的款,可以不用处理
2018-11-09 16:52:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



言笑宴宴 追问
2018-11-09 17:00
李佩老师 解答
2018-11-09 17:23
李佩老师 解答
2018-11-09 17:24
言笑宴宴 追问
2018-11-09 17:25
李佩老师 解答
2018-11-10 08:28