公司费用一般都是老板自己的卡出钱,然后回款也是打到老板卡,那么我把费用库存都挂在其他应付款老板上了,那老板有时候吧公司回款也给大家发工资买东西付一些费用了,这要怎么区分,这样怎样体现投资款,回款,怎样做分录,内账

韩筝
于2016-07-07 21:56 发布 1046次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-07 22:02
这业务一个月做一次吗,等挣钱了,这些老板垫付的费用是要还给老板的,那时候这样做分录
相关问题讨论
您好
发工资的时候涉及其他应付款-社保,这里的社保是员工部分
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应付款-社保
贷:银行存款
2020-06-14 16:32:18
您好!借其他应付款-社保 应付职工薪酬 贷银行存款。
2017-06-13 16:40:42
您好,
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
计提社保:
借:管理费用-社保
应付职工薪酬-社保
贷:其他应付款-社保
2017-02-13 16:47:59
你好,投资 借其他应收款 贷实收资本 回款 借其他应收款 贷应收账款
2016-07-07 22:00:24
可以不另做分录了
2017-03-16 16:27:03
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