请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

老师,我6月购买的财务软件,当时的分录写的是:摘要:付xx公司软件费,借:其他应付款-xx公司,贷:银存;7月收到发票,借:管理费用-办公费,贷:其他应付款-xx公司,那7月收到发票后的摘要怎么写呢?
答: 你好 摘要发生办公费。
合并报表怎么合并,是我总公司的其他应收款20万,分公司的其他应付款20,我需要在我的电脑的财务软件记录借:管理费用-分公司,贷:其他应收款-分公司这样吗,以给您发红包
答: 合并报表需要手工合并。 总公司对分公司挂其他应收时,分公司也要同步挂总公司其他应付 借:管理费用-分公司,贷:其他应收款-分公司 这是个什么业务
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的, 是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是借 管理费用,贷 其他应收款 —法人,结果我给做错了,做成了借 管理费用 贷 其他应付款 —法人了,可是现在 6月的报表已经出了,税也申报了,倒是没有影响利润,那现在我这个账如何调成正确的呢?
答: 借其他应付款贷其他应收款










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