老师好,关于这个应交税费--待认证进项税额,前面的会计把进项税都这杨挂在这边,我要如何调账,包括年初还有余额,辛苦老师指教指教。贸易型进口企业
优雅的柚子
于2020-07-17 10:25 发布 457次浏览

- 送心意
小珂老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2020-07-17 10:54
同学,您好。你认证了的话直接计入: 借:应交税费——应交增值税进项税额 贷:应交税费——应交增值税|——待认证进项税额
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同学,您好。你认证了的话直接计入: 借:应交税费——应交增值税进项税额 贷:应交税费——应交增值税|——待认证进项税额
2020-07-17 10:54:34

你好,你这样做才是准确的
2021-07-16 15:19:20

您好,应交税费科目下如果有借方的,出报表的时候可以调整到其他流动资产,建议您结合其他流动资产看下。
2021-01-30 23:35:41

你好; 你做账 借 应交税费 -待认证进项税 贷 应交税费-应交增值税(进项税额),
2022-03-02 10:40:03

你好,只要平时没做错,年底不需要额外去调什么
2020-01-15 17:53:55
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优雅的柚子 追问
2020-07-17 11:05
小珂老师 解答
2020-07-17 11:08