老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


老师,领用原材料用于研发设备的试车,应该怎么做账务处理?
答: 你好,这个应该计入设备成本,借:在建工程 贷:原材料。
6月30日,生产车间领用原材料190000元,其中15000元为车间一般耗用;管理部门领用20000元 要求:假定至6月30日,再无其他业务发生,进行相应账务处理(差异率取保留两位小数即可)。
答: 借生产成本155000 制造费用15000 管理费用20000 贷原材料190000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
期初建账建好之后,开始做账,需要领用原材料,但是建账时候的原材料和现在领用的原材料不匹配,如何处理
答: 你好,建账时候的原材料和现在领用的原材料不匹配,是什么原因导致的呢?







粤公网安备 44030502000945号



水木清华 追问
2020-07-16 16:13
水木清华 追问
2020-07-16 16:14
水木清华 追问
2020-07-16 16:14
宇飞老师 解答
2020-07-16 16:14
水木清华 追问
2020-07-16 16:15
水木清华 追问
2020-07-16 16:16
宇飞老师 解答
2020-07-16 16:20