增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师,我们购买固定资产,分次结算,不含税总金额100万,税费13万,已经支付80万,对方也开了80万的发票,税费9.20万,我现把固定资产入账,那怎么做分录呢?
答: 你好 借固定资产 进项税贷 银行存款 应付账款 后面支付 借应付账款贷银行存款
老师,做内账时,企业购入的固定资产不含税款10万,要如何做分录
答: 你好 借固定资产贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
A 公司在1月份给我们投资100万固定资产,假如不含税85万,税额15万元。(货到,发票未到),我做分录:借:固定资产 100贷:实收资本 100 7月份的时候,专用发票到了。做分录:借:固定资产 -100贷:实收资本 -100同时,应该怎么做会计分录,来调整不含税85万的固定资产。。我们这个月只认证了10万的专用发票(不含税8.5万,进项税1.5万)
答: 发票到了,你可以这么做,借:固定自产 -100 借:固定资产 85 借:应交税金-进项 15






粤公网安备 44030502000945号



小陆 追问
2020-07-15 18:01
meizi老师 解答
2020-07-15 18:06