2019原会计收房租费开3%发票借,预收账款24000元,贷,其他业务收入,,今年6月开3%红票,票借,预收账款一24000元贷,其他业务收入一24000元,重开5%发票,借预收账款24000元,贷,应交税费增值税1142元,其他业务务收入22858元,同时由于季度未到30万收入减免增值税。,借,应交税费增值税1142元,贷,营业外收入1142元,此分录正确吗,本季度增值税怎么申请啊?这个问题问了一天半也没有听明白,今天都13了咋办?

海之蓝
于2020-07-13 14:07 发布 606次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-07-13 15:13
分录处理正确的
你在3行填写负数销售额,在4行填写正常销售额,就可以了
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
小规模纳税人减免增值税,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”。小规模纳税人减免增值税,是指小规模纳税人在满足一定条件的情况下,可以以一定额度减免增值税,减轻企业的财政负担。在企业会计核算中,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”,以明确企业减免增值税的数额,以及减免增值税的来源。例如,企业在满足小规模纳税人减免增值税的条件后,企业共减免增值税3000元,则应借“应交税费减免税”3000元,贷“营业外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
您好,小规模纳税人只有应交税费应交增值税
2023-04-11 15:24:26
可以这么做的哈 同学
2024-01-05 16:25:09
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