送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-13 13:25

你好
计提分录,借;管理费用等科目  5500 ,       贷;应付职工薪酬—工资5500
发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500,     贷;银行存款等科目  5500

不安的橘子 追问

2020-07-13 13:28

好的  这个问题我理解了  我还有一个小问题  现在  通行费专用票据可以入账和抵扣吗

邹老师 解答

2020-07-13 13:29

你好,有取得通行费电子发票吗?

不安的橘子 追问

2020-07-13 13:31

目前只有这个

邹老师 解答

2020-07-13 13:32

你好,这个不能抵扣增值税,可以计入费用抵扣企业所得税

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你好 计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500 发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2020-03-13 18:41:07
老师,计提工资的时候,个人承担的社保是不是也要计提进去?
2019-07-05 16:05:24
计提工资,借,xx费用,贷,应付职工薪酬~工资, 计提社保,借,xx费用,贷,应付职工薪酬~社保,发放工资,借,应付职工薪酬~工资,贷,银行存款,应交税费~应交个人所得税 缴纳社保,借,应付职工薪酬~社保,贷,银行存款
2019-05-14 12:30:40
一般情况,社保时当月交当月,工资是下月发上月的。当月根据另一个公司的社保缴纳凭证复印件,借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保部分 贷:应付账款-另一家公司。然后工资正常计提,正常发放。
2018-04-12 13:55:40
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