老师你好 我想请教你一个问题,就是我在二月份的时候认证了一张进项票 在四月份的时候开出了红字申请单 ,负数发票是在六月份的时候开出来的 ,我需要在四月份的时候做进项转出吗?如果在四月份的时候做进项转出 收到发票的时候怎么做分录呢\\
芬 - Shelly
于2020-07-13 09:19 发布 794次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-13 09:23
您好,需要在四月份申报表里填进项转出的金额,账务处理可以在收到发票后做账。
借:成本费用等科目
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
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您好,需要在四月份申报表里填进项转出的金额,账务处理可以在收到发票后做账。
借:成本费用等科目
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-07-13 09:23:27

就是你在你们开票系统进入上方有个红字发票信息填开,你按照提示去操作,把需要退费金额在里面负数填写,让后上传,审核通过以后打印出来给对方。对方根据这个给你开票
2020-07-01 08:08:21

不是,需要看是开专票还是普通发票
2019-06-11 09:20:55

你好 销项负数发票和红字申请单做红字分录的后面 抵扣联单独存放
2020-07-06 09:41:29

你好 你给对方对应的发票联和抵扣联次
2018-12-25 14:37:56
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芬 - Shelly 追问
2020-07-13 09:36
路老师 解答
2020-07-13 09:44