2012年公司筹建期,建了个办公楼和仓库,前会计做的一笔分录,借:固定资产- 贷:应付账款-XX建筑公司 贷:其他应付款。有发票,为什么挂应付账款呢

Debbie
于2016-07-02 14:34 发布 1921次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-02 14:43
前会计直接记固定资产。那都收到发票了,应该有付款才对吧?
相关问题讨论
你好,一般先计入在建工程,完工后转入固定资产。
可能是款项未支付,所以是应付账款
2016-07-02 14:39:55
借其他应付款贷应付帐款
2022-01-17 18:28:02
这个是发票来了冲暂估的一种分录方法
2018-06-19 11:56:08
你好可以可以这么做的
2024-07-31 13:05:31
你好,要按照后面的分录做,先计提下进管理费用。
2020-03-17 14:29:23
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