请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

我公司是自产自销的口罩厂,请问以下成本结转的分录是否正确?1、计提工资借 管理费用-职工薪酬 制造费-职工薪酬 生产成本-职工薪酬贷 应付职工薪酬2、结转成本借 生产成本-甲产品贷 原材料 生产成本-职工薪酬 制造费3、完工产品入库借 库存商品-甲产品贷 生产成本-甲产品
答: 学员您好,您做的这个分录是可以的
生产成本工资计提时借生产成本 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 贷银行存款,怎么冲减成本啊
答: 你好,同学是什么原因需要冲减成本?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借:应付职工薪酬-职工工资贷:银行存款借:应付职工薪酬-员工福利贷:银行存款借:应付职工薪酬-人身保险费贷:银行存款月末计提计提本月工资借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗?不走管理费用?
答: 我是公司是船舶加工制作劳务的
老师这样做分录对吗谢谢:计提工资时借:生产成本(直接人工)10000贷:应付职工薪酬10000结转时借:库存商品2000贷:生产成本(直接人工)2000这样可以的吗?计提的成本只有2000计入产品
计提工资。借:管理费用-应付职工薪酬。借:主营业务成本。贷:应付职工薪酬-工资。支付工资。借:应付职工薪酬-工资。贷:银存。这样做对吗?









粤公网安备 44030502000945号



深丰 追问
2020-07-12 10:11
答疑苏老师 解答
2020-07-12 10:12
深丰 追问
2020-07-12 15:34
答疑苏老师 解答
2020-07-12 15:35
深丰 追问
2020-07-12 15:40
答疑苏老师 解答
2020-07-12 15:43