报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

其他建筑公司借我公司资质接了一个工程做,属于甲供材,那么我公司现在收几个点的管理费合适?成本票也不多。
答: 你好! 一般是按3%收取的,如果成本发票不多,可以适当多收一点(需要和对方协商才可以的)
老师您好,我们是建筑公司不允许分包业务,但是我们都是分包的,那我现在要怎么计提成本呢?工程都是给别人做的,我们只是收相应的管理费,本来不存在成本一说
答: 谁承包的就谁给你成本票的哦
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问建筑公司挂靠的,我们是被挂靠方,要求挂靠方提供100%的成本发票,并支付1%管理费,这个月我们给甲方开了12万的发票,挂靠方拿过来12万的发票,我把12万直接转给材料商,那挂靠方怎么把管理费打给我呢,可以私下转给老板吗
答: 可以私下转给老板的,这个可以不用公帐处理。









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