送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-10 14:00

您好
销项负数?是自己单位开具了红字发票吗

回忆 追问

2020-07-10 14:01

不是,是对方开具的,之前 我们已经抵扣了

bamboo老师 解答

2020-07-10 14:02

那这样写分录正确的

回忆 追问

2020-07-10 14:03

借方 红字还是 蓝字  老师帮写下详细的分录   金额500  税 150  价税合计 650  之前是用 应付账款 谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-10 14:09

整张发票红冲还是只进项税额转出

回忆 追问

2020-07-10 14:10

两种都写下吧,正好学习下 谢谢了

bamboo老师 解答

2020-07-10 14:36

借:管理费有  150
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 150
借:管理费有 -500
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 150
贷:应付账款  -650

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相关问题讨论
您好 销项负数?是自己单位开具了红字发票吗
2020-07-10 14:00:48
你好,进项转出是只转出税额部分, 借,管理费用5914.29 贷,应交税费——应增(进项转出)5914.29
2020-06-09 13:52:36
进项税若没抵扣的,可以留抵 您好,发生了进项转出的情形才需要进项转出,如果你只是要做平进项税额这个科目的话,那是把该科目余额结转到转出未交增值税
2020-12-31 12:58:29
进项税额转出借管理费用贷应交税费应交增值税进项税额转出
2021-03-11 16:18:17
您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
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