送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-09 16:24

您好,借固定资产清理25200,累计折旧814800,贷固定资产840000
借固定资产清理3500,应交税费-应交增值税(进项税额)210,贷银行存款3710
借银行存款31640,贷固定资产清理28000,应交税费-应交增值税(销项税额)3640
借营业外支出700,贷固定资产清理700

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您好,借固定资产清理25200,累计折旧814800,贷固定资产840000 借固定资产清理3500,应交税费-应交增值税(进项税额)210,贷银行存款3710 借银行存款31640,贷固定资产清理28000,应交税费-应交增值税(销项税额)3640 借营业外支出700,贷固定资产清理700
2020-07-09 16:24:23
您好 借:销售费用 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款
2020-07-02 21:18:11
理残值 借:固定资产清理200万       累计折旧100 贷:固定资产300 支付清理费用 借:固定资产清理2   应交税费-增值税-进项0.12 贷:银行存款2.12 借:原材料6 贷:固定资产清理6 借:银行存款100 贷:固定资产清理100      结转清理余额 借:资产处置损益96 贷:固定资产清理 200%2B2-6-100
2022-10-19 11:07:38
你好;   12月暂估了。 次年汇算之前取得合理发票都可以税前扣除的 ; 你 1月 收到做 :借进项税 贷利润分配-未分配利润    ; 你们金额大不大  
2022-01-13 09:56:57
你好! 借:应交税费…应交增值税(进项税额) 贷:管理费用
2019-09-16 05:12:19
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