老师,请问一下,我们公司是建筑劳务公司,收入:劳务费67万,机械费100万,5月6月发放人工费50万,报增值税时,可以用差额征税吗?增值税附列表的第2栏是填写50万吗
嘻嘻
于2020-07-07 14:55 发布 701次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,你可以申请差额纳税的,先按照差额纳税申报,不行的话税局就找你,再按照正常的报就行了
2020-07-07 16:16:08

差额征税还是可以抵扣进项税额的
2021-06-17 14:42:17

你好,人工费就可以的。
简易计税的,可以按照差额。
2023-03-21 09:34:45

您好,差额征收是用开票金额(销售额)和支付劳务费的差额再来算增值税的
2019-04-01 12:40:39

企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目
例:某A公司一般纳税人,提供客运场站服务,2016年5月取得含税收入106万元,当月支付承运方运费21.2万元,取得增值税发票。
1.A公司提供应税服务
借:应收账款 1060000
贷:主营业务收入 1000000
应交税费——应交增值税(销项税额) 60000
2.A公司支付承运方运费
借:主营业务成本 200000
应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额) 12000
贷:应付账款 212000
2019-11-12 09:35:50
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