2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
老师,咨询一下,进项税额转出,需要入账吗,具体怎么做, 问
你好,当时购进的是什么具体? 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
想咨询下,个人股东是在实际收到分红的次月,申报个 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

你好老师,异地预交增值税走预交增值税还是已交税金?
答: 你好,异地预交增值税——预交增值税
预交的这个增值税到月底还要转到已交税金里吗?
答: 你好!“未交增值税”明细科目,核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预缴增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额,以及当月交纳以前期间未交的增值税额。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问一下,上个月已交增值税,但是没有扣呢,票也推迟,也推迟扣,这个月写已交税金怎么写,本月数怎么写
答: 你好 是延期缴纳 这个月认证了抵扣是吗 进项100 销项150 上个月借应交税费应交增值税专出未交增值税50 贷应交税费未交增值税50 这个月多认证,抵扣上个月, 进项150 销项100 不需要做账务处理 多余的50抵扣上就可以
老师你好,我想问下,交纳增值税分录,应该是计入“应交税金-增值税(已交增值税)”还是“应交税金-增值税(未交增值税)是不是 当月缴纳了就是已交税金,要是当月计提下月缴纳是不是当月就是未交税金
已交税金借方怎么冲抵?我们买发票预交税金,借:应交增值税一已交税金贷银行存款,平时做的借:应交增值税一转出未交增值税贷应交增值税一未交增值税还用做吗?那一直放在已交税金里?怎么抵?
已交税金借方怎么冲抵?我们买发票预交税金,借:应交增值税一已交税金贷银行存款,平时做的借:应交增值税一转出未交增值税贷应交增值税一未交增值税还用做吗?








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