老师,2019年有费用未进行计提到2019年去,因2020年6月才收到对方开过来的费用专用发票?这个费用为价税合计300,不含税为283.02,税额为16.98,那这张专票在2020年6月认证的,因金额不大,是否可以直接入2020.6月的费用中去?如果不能入,怎么处理这笔账?
学堂用户_ph681048
于2020-07-03 09:59 发布 667次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,实务中金额不大,可以直接入2020.6月的费用中去
2020-07-03 10:04:35

运费发票也是开给你的吧,你可以直接做借 原材料 进项税额 贷 银行存款,注意这里的原材料
金额是原材料的不含税金额加运费的不含税金额,进项税额是原材料的进项税额和运费的进项税额,付款的是原材料和运费的合计金额。
2016-12-21 14:51:07

借:应收账款 55370 =56500-56500*2%
贷:主营业务收入 48870
应交税费-应交增值税(销项税额)6500
收到货款
借:银行存款 55370
贷:应收账款 55370
2020-03-02 08:34:24

你好,是不含税的金额。
2020-01-16 15:18:07

你好,不要紧的,这个是含税与不含税的误差,可以的。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-06-25 16:04:50
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