老师,公司从去年去年12月份开始按月支付房租,之前一直没收到票,分录都是借其他应收款贷银行存款。这个月收到了之前12-5月的发票,最早开票日期是12月份的,每个月一张。那这个月分录应该怎么做?
轻松的短靴
于2020-07-02 15:11 发布 683次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2020-07-02 15:15
统一计入管理费用-房租费处理
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统一计入管理费用-房租费处理
2020-07-02 15:15:13

您好
银行日记账填错了一行,可以用红笔划掉重起一行
2021-06-06 17:57:35

是的,对的,是这么做的。
2024-03-14 09:47:09

同学你好,抵消分录,借:其他应收款,5.28亿元,贷:其他应付款,5.28亿元。
2023-07-20 18:09:32

你好,这个没关系的,用其他应付和其他应收,你后期新发生的按照其他应收
2021-04-02 10:18:37
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