送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-02 14:51

这个的话   是社保局发的  要转付给员工的哈?
这样的话   记入其他应付款   就可以了

追问

2020-07-02 14:53

收到和支出怎么做账呢

许老师 解答

2020-07-02 14:55

借:银行存款  贷:其他应付款   收到
借:其他应付款   贷:银行存款    给员工

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相关问题讨论
你好!借其他货币资金 贷应收账款
2024-03-29 11:05:35
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2022-04-15 12:29:39
你好;  你可以直接暂估费用去做账  计入招待费核算。到时汇算之前取得合理发票即可  
2022-01-17 12:54:40
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-11-25 09:21:30
借银行存款,贷其他应付款
2020-09-03 17:02:53
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