送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-02 14:51

这个的话   是社保局发的  要转付给员工的哈?
这样的话   记入其他应付款   就可以了

追问

2020-07-02 14:53

收到和支出怎么做账呢

许老师 解答

2020-07-02 14:55

借:银行存款  贷:其他应付款   收到
借:其他应付款   贷:银行存款    给员工

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相关问题讨论
借银行存款 贷主营业务收入
2022-05-09 20:02:07
您好! 先将车的账面价值转到固定资产清理 借:固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,贷:固定资产; 收到价款,计提税费,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-销项税额, 结转损益,如果是净损失 借:资产处置损益,贷:固定资产清理 如果是净收益 借:固定资产清理,贷:资产处置损益
2022-02-15 14:32:11
给单位的记营业外收入 给个人的,其他应付款。
2021-11-29 09:58:58
你好 借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分),     贷:银行存款
2021-04-15 08:44:14
您好 什么情况差生的多余
2020-10-22 14:58:09
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