老师 十二月份我们付了一笔4400的货款。但是商家 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
一般纳税人,公司把未分配利润转到资本公积里,这是 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好,请教您,我们1月份发放12月份工资,我申报1月 问
可以的 相当于提前申报 答
老师工资和社保计提和发放的分录怎么作? 问
正常工资: 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按公司的部门分配计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷: 银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15 答
Q1:公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合 问
你好第二个实际对的这几 答

供暖公司,非供暖期收到暖费怎么做账
答: 借银行存款 贷主营业务收入
公司把车卖掉了,收到46000元款,这个怎么做账?
答: 您好! 先将车的账面价值转到固定资产清理 借:固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,贷:固定资产; 收到价款,计提税费,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-销项税额, 结转损益,如果是净损失 借:资产处置损益,贷:固定资产清理 如果是净收益 借:固定资产清理,贷:资产处置损益
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,收到这个怎么做账?
答: 你好 借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款





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兰兰 追问
2020-07-24 14:37
朴老师 解答
2020-07-24 14:39
兰兰 追问
2020-07-24 14:41
朴老师 解答
2020-07-24 14:47