- 送心意
小石老师
职称: 中级会计师
2022-02-15 14:32
您好!
先将车的账面价值转到固定资产清理
借:固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,贷:固定资产;
收到价款,计提税费,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-销项税额,
结转损益,如果是净损失
借:资产处置损益,贷:固定资产清理
如果是净收益
借:固定资产清理,贷:资产处置损益
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你好!借其他货币资金 贷应收账款
2024-03-29 11:05:35
同学你好
借应收
贷主营业务收入
贷销项
2022-04-15 12:29:39
你好; 你可以直接暂估费用去做账 计入招待费核算。到时汇算之前取得合理发票即可
2022-01-17 12:54:40
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-11-25 09:21:30
借银行存款,贷其他应付款
2020-09-03 17:02:53
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