- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-02 13:05
您好,他应该给您开的发票里面是包含税款的是吧,也就是您一共给他多少钱,就让他给您开多少的发票,您先计入在建工程,然后完工了再转固定资产
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您好,他应该给您开的发票里面是包含税款的是吧,也就是您一共给他多少钱,就让他给您开多少的发票,您先计入在建工程,然后完工了再转固定资产
2020-07-02 13:05:09
那你这些是用于什么地方的?用于食堂嘛?食堂的话直接就借,间接费用。
2021-09-06 15:32:35
你好,借;固定资产,贷;银行存款等科目
2020-01-04 16:12:42
你好,计入劳保费,2.计入福利费
2020-07-07 14:47:45
您好,不能确认收入,计在工程结算
登记已结算的工程价款(并开票)
借:应收账款
贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税
2024-12-28 20:48:22
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