老师,我本月没有销项,然后做了进项转出,本月有之前的留抵税额,那要怎么结转未交增值税呢?就比方我有之前的留抵100元,做进项转出300元,没有销项,那要结转增值税怎么做分录
陈晓
于2020-07-01 18:28 发布 1070次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你这个进项税额做转出未交增值税下面么
2020-01-09 17:27:21

月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
你如果本身已经是这样结转了,就不用再做分录了。
2017-02-17 09:00:47

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好,把2000也结转到未交增值税,余额直接抵减了
2023-02-13 10:03:50

上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
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