老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

收到半年房租费用的发票 和物业费 需要摊销吗??物业费也要摊销吗 ??? 摊销的话是计入预付账款 还是长期待摊费用?
答: 你好,是收到还是支付,支付才需要摊销,收到按期限平均确认收入就是了
老师我们预付的物业费两个月了还没有收到发票,我们一直挂在预付上,但这个月可以摊销了,这种情况可以做费用摊销吗?
答: 可以的,可以做费用摊销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付第3季度物业费,借 预付账款-物业费 贷 银行存款 摊销时 借管理费用 -物业费 贷 预付账款-物业费 对吧,长期待摊费用是指1年以上的各项费用吗,这一科目应该怎么用
答: 你好,是的,是这样处理的,

