你好,我们有个客户消费4月份开票了100万,累计到6月份消费168万,又开了168万的票,那100没红冲,本月怎么做账务处理,本月实际多开100万
深情的老虎
于2020-07-01 11:42 发布 537次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,冲红之后再反分录冲销收入
2020-07-01 12:08:32

您好!你开红字发票是要做分录的了
2019-11-29 14:57:51

您好,电子票隔月红冲 要做账务处理。
2019-11-21 17:37:46

如果对方给你开的是专票负数,借应付账款贷主营业务成本应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-06 10:58:34

相同的凭证,金额改为负数就可以了
2021-11-22 09:28:45
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