老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师是这样的我们公司社保是今年1月开始交的,可是我去年12月就计提申报了。应为我们是12月申请,我以为当月就开始了。结果是1月开始的,导致我12月就申报个税中有社保数据了,多申报一次,我可不可以下次做账的时候少计提一次社保数据,个税申报的数据就不管了可以吗
答: 你好 那你也得去从你12月的。 你跨年了 你实际是1月的费用 你做去年去了 你要红冲处理才对的 金额多少
老师,请问2021年3月份的工资在会计做账的时候在哪个月计提。4月份发3月的工资。四月份个税申报是申报几月份的工资呢?
答: 同学你好 当月工资当月计提 权责发生制
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好?因为疫情,公司去年的工资都未发放,但每个月都有计提和申报,今年要一次性补发的话,怎么做账和个税申报呢?
答: 新年好 你这个每个月都有申报的话,是最好的 你这个只需要把工资进行发放,把应付职工薪酬结转就可以了 借应付职工薪酬 贷银行存款


百合 追问
2020-07-01 10:03
meizi老师 解答
2020-07-01 10:05