送心意

田老师

职称会计师

2016-06-24 11:18

我要问的是25笔,结果图片传成28笔了。。。按照您给出的两笔分录来看,并没有牵涉到应收账款,那为什么在六月用现金归还对方公司代扣代缴的税款时冲减了应收账款呢?

wuli喵喵 追问

2016-06-24 11:46

如果做应收里,麻烦老师您再给下2月收款,4月开票及6月现金归还对方代扣代缴税款这三笔分录,单说做哪里我理解不了。非常感谢,已经困扰我两天了

田老师 解答

2016-06-24 10:34

2月收款时 借:银行等  贷;预收账款  4月开票时  借预收账款  贷:销售收入  贷;;应交税金--增值税贷
28号凭证是付社保款,

田老师 解答

2016-06-24 11:42

在收款时有可能做应收账款里

田老师 解答

2016-06-24 13:04

2月收款时 借:银行等 贷;应收账款   4月开票时 借:;应收账款 贷:销售收入 贷;;应交税金--增值税贷
28号凭证是付社保款,他的分录是对的,管理费用部分是企业应交的款,其他应付款--代扣代缴是发工资时扣个的款

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2月收款时 借:银行等 贷;预收账款 4月开票时 借预收账款 贷:销售收入 贷;;应交税金--增值税贷 28号凭证是付社保款,
2016-06-24 10:34:23
借:固定资产20000,借:坏账准备10000,贷:应付账款30000
2017-11-13 11:37:59
你好这个没有特别不同的同销售一般产品都是一样处理的
2022-03-05 23:13:19
这个转租的话,还是按照正常的租赁准则处理,如果说它是属于时间比较长的,那么就正常的去使用全资产。如果说是属于短期租赁的话,就按照支付的费用。
2021-08-19 19:52:07
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