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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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借应交税费 已交税金 贷银行,你们是辅导期吧,那这个开发票做借应收 贷主营业务收入销项税额
2020-06-29 17:26:15
申报时结转
借:应交税费-未交增值税
贷应交税费-预交增值税
2023-07-15 10:18:29
现在直接结转就是了哈,不影响报表
2024-03-08 15:10:08
你好,销项结转到转出未交增值税
转出未交增值税结转到未交增值税,然后未交增值税用预缴抵扣。
2020-04-14 09:07:01
月底先计算:
未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项
如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022-04-20 16:46:35
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