老师为什么挂靠单位给我们开成本发票全额提供呢,我们公司开出10万元销售发票,他们给我们开票10万元,成本发票,其实我们付款扣除税费,这不是发票就长出来了吗,我们把长出来的怎么做账呢
骑毛驴去兜风!
于2020-06-29 16:39 发布 985次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好6月取得了收入做借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费 借库存商品-暂估贷应付账款 7月 借银行存款贷应收账款 借应付账款贷银行存款 11月做借库存商品-暂估 负数贷应付账款负数 借库存商品贷应付账款
2019-11-21 09:05:48

这个全额提供不对,让他给你重新开,你扣的税和管理费不开发票的,如果多开了你要计入营业外收入交所得税的
2020-06-29 17:18:03

你好,做支付房租分录,然后做购进分录,销售收入分录,结转成本分录
汇算清缴对进货没有发票的成本做纳税调增处理
2019-04-16 14:54:20

同学,你好,销售的发票一般和你的收入是可以对上的,看一下不含税的销售收入和发票的金额
成本的话,这个就是进来就要有库存,只能是一笔一笔对的了。
2021-09-09 17:06:43

如果是销售商品等,那么是需要结转成本的
如果是资金的利息,本身就没有什么成本,也就不需要结转成本了
2020-03-11 11:08:34
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