送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-06-28 11:19

您好
借:应收账款等  100000
     贷:主营业务收入
           应交税费--应交增值税
借:应交税费--应交增值税等  3000
      贷:银行存款  3000

红山果果 追问

2020-06-28 13:56

老师,同时还产生一个城建税?这个要怎么账务处理?

张艳老师 解答

2020-06-28 14:00

借  税金及附加
     贷  应交税费-应交城建税
借  应交税费-应交城建税
     贷  银行存款

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您好 借:应收账款等 100000 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 借:应交税费--应交增值税等 3000 贷:银行存款 3000
2020-06-28 11:19:04
你好 借 应收账款/银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-07-16 22:21:52
和正常自己开票一样的账务处理 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-03-03 15:45:42
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款
2017-10-16 20:05:15
你好,都是一样的账务处理方式 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-11-24 17:26:00
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