老师您好,我想问一下我们之前交电费都是交多少钱给开多少发票,可是这个月的发票比我们交的钱要开的多,客服人员说是我们的余额,那这个余额按道理来说也是我们之前来过发票的吧,那我们这个怎么做账好呢,红冲之前费用吗?
一抹夏忧
于2020-06-25 15:48 发布 1427次浏览

- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-25 16:00
你好,如果直接来过发票了,这次建议直接按照交钱的金额入账,发票就附这张发票,说明下发票多开了多少钱就可以了,不需要红冲之前的费用。
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你好,如果直接来过发票了,这次建议直接按照交钱的金额入账,发票就附这张发票,说明下发票多开了多少钱就可以了,不需要红冲之前的费用。
2020-06-25 16:00:09

借;预付账款 贷;银行存款
借;制造费用等科目 贷;预付账款
借;银行存款 贷;预付账款
2017-12-01 11:15:32

你好,怎么预支的4485.66+7400—发票11919.68不等于账户余额53.67呢?你确定你提供的数据没有错误?
2019-06-22 10:40:45

以前预付了4485.67是吧
之前记了预付吗
你这个余额不太对吧
4458.66+7400-11919.68这个是余额
2019-06-22 10:42:06

同学您好,
您能详细说一下吗
2021-06-23 22:32:14
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一抹夏忧 追问
2020-06-25 16:03
牛老师 解答
2020-06-25 16:04