请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


甲公司购入乙公司面值400 000元、期限5年、票面利率为6%、每年12月31日付息、初始确认金额为422 400元的乙公司债券,确认为债权投资。该债券在持有期间采用实际利率法确认利息收入并确定摊余成本。经估算债券的实际利率为4.72%。(1)编制甲公司采用实际利率法的利息收入与摊余成本计算表。(2)作出甲公司各年确认利息收入、摊销利息调整、到期收回本金时的账务处理。
答: 您好,表格及账务处理如下图
资本金的利息收入的账务处理
答: 资本金的利息收入的账务处理,首先要根据资本金的利息收入情况,按照相关财务规定,准备相关的会计凭证,如:银行存款利息收入科目,银行存款利息支出科目,应交税费科目,收入税金减免科目等。然后,按照会计科目和金额,进行借贷对账,统计金额,确认应付和应收的情况,并录入账务系统。接着,按照发票的实际情况,准备相应的发票,配合发票的使用,填写相关的发票记录表,以便日后事后核算查证。最后,把上述准备的发票和会计凭证,上传到财务系统,以便日后的核算和报表分析,以及政府监管的需要。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
十月份的收入提现提到了十一月份里了,然后账务处理直接反应的是十月份收到的钱,如果要调账的话是反结转调整还是可以在现在这个月调整呢
答: 你好,那你开发票是在几月份开的。







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坚强的发带 追问
2020-06-24 16:28
UU老师 解答
2020-06-24 16:32