老师:我公司和甲方属于合作关系,在合作基础上甲方委托乙方开发的销售软件服务费本由甲方支付,但是甲方把应付乙方的款打到我公司账上由我公司支付,当时甲方打款时做账务处理:借:银行存款,贷:应收账款,现在乙方已给我公司开过发票做了账务处理:借:销售费用贷:其他应付,现在我要给乙方付款,怎么处理甲方打款时账务处理呢

四月天
于2020-06-24 11:01 发布 1392次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-24 11:13
借费用贷银行
这样做就可以了
相关问题讨论
借费用贷银行
这样做就可以了
2020-06-24 11:13:17
支付服务费 借;待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
摊销借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-10-18 20:31:23
主要看发票是怎么开具的。
2017-05-18 21:47:22
这个有发票的吗?
2020-05-26 15:35:35
您好,银行存款等(余款)就是借款剩余的金额,比如借款1000,报销800,剩余200还回来的。
2018-07-18 14:39:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



四月天 追问
2020-06-24 11:14
朴老师 解答
2020-06-24 11:18