我刚到一家医疗器械公司工作,小规模纳税人,公司之前没有会计,库存商品余额也不准,我们往各医院送货流程是这样,比如,我们送出100个,月末医院用50个我们给他开50个的发票,剩下的就放在医院了。现在把实际库存余额点出来了,并以此为准,我手上还有一些没开发票的出货单,但开发票数不一定和这些出货单对上,得是人家用多少我们开多少,因为人家不一定全用,现在库存商品余额准了,后续再开点库前出的发票确认收入时,结转成本减库存,那库存数又不准了,我该怎么处理?
春暖花开了了了
于2020-06-24 05:05 发布 986次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-24 08:14
你已经出库减库存了,你现在结转成本的话就是总账的库存减,进销存的不减
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你已经出库减库存了,你现在结转成本的话就是总账的库存减,进销存的不减
2020-06-24 08:14:57

你好
是的 是库存商品的进价
2021-08-25 10:44:33

你好!是的。收入和成本对应的。
2018-06-20 13:37:21

你好,入库数暂估数和结转不一定一样,因为结转成本是根据出库数量来的
2020-07-04 11:04:19

你好,需要结转成本的。
2022-06-23 10:34:55
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2020-06-24 15:00
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2020-06-24 15:07