老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开 问
按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。 答
老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66 问
1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X 答
老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入 问
同学你好,能把题目贴上来么? 答
你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买 问
你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工 答
甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自 问
因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算 答

员工出差垫付金额后,拿凭证来公司报销,在公司没有给报销时分录借管理费用差旅费贷其他应付款。公司付款时借其他应付款贷银行存款,那么原始凭证是什么,公司以还款的形式打款给员工了可以吗
答: 您好,原始凭证是报销单据。
某县审计局派审计组对县国土局2004年度财务收支进行审计,发现以下问题:1、2004年12月80号记帐凭证,借:事业支出15万元,贷:事业基金15万元。无原始凭证。2、2004年12月85号记帐凭证,反映收到门面出租收入20万元,借:银行存款20万元,贷:其他应付款20万元。3、2004年12 月88号记帐凭证,反映收到国土出让金10万元,借:银行存款10万,元,贷:其他收入10万元。4、2004年12月90号记帐凭证,反映收到xx企业赞助款5万元,借:银行存款5万元,贷:事业收入5万元。请根据.上述材料,指出其财务收支存在问题、定性提出审计处理意见。
答: 1,属于白条入账,需要考虑是否错报,核实真实性 2,少记收入,多计了其他应付款,你这里考虑认定报表,调整 3,虚增收入,这属于应交财政款,调整 4,没问题
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们收到总部境外离岸汇款,汇款到我们国内美金账户,我怎么做账,需要什么原始凭证,可以做备用金,借银行存款,贷其他应付款总部吗?
答: 借,银行存款 贷,其他应付款


小林老师 解答
2020-06-23 22:16
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2020-06-23 22:18
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