老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

老师您好,请问一下,我们公司员工本月报销,要下个月才会公账转钱给他,请问本月我用他的报销单和原始凭证做账,比如借 管理费用100贷其他应付款-人名,下个月公账转账给他的时候,我就用银行回单做一笔借其他应付,贷:银行存款,这样做对不对
答: 你好,分录处理正确。
有笔往来款 收关联方A公司100万。原始凭证是银行回单 收款100万。做成借:借银存 贷 其他应收——A 其他应付——A 我不明白为什么又贷 其他应收又贷其他应付的?而且还是同一个公司?这么做有什么意义?
答: 你好,此问题已经给予回复
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
记账中有一笔差旅费,借记管理费用差旅费,贷记其他应付款,没有原始凭证,没有发票,属于白条吗
答: 同学你好,没有发票平时可以入账,只是不能在所得税前扣除,所得税汇算时调整就可以;
有一张记账凭证借:其他应付款-中石化 贷:银行存款-招行,后面没有附件,本来应该要有一张银行回单作为附件的,有没有关系?这是去年的帐,刚刚发现那个回单可能弄丢了,之前是财务公司做的帐,拿回来我才看到
请教老师,会计代替老板往公司投钱,实际是老板投入的,这种的,做账的时候是会计是据实做的,借:银行存款 贷:其他应付款 ——老板 那么需要写什么样的原始凭证呢,毕竟银行单子是会计打的款,
你好公司一股东要求退出,账面还有其他应付款-该股东200多万,对方愿意配合出具相关声明,不要这个债权了,无需还款了,这个怎么做账?原始凭证就是申明就可以吗?










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