- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-23 09:05
你好,是实际业务的吗?
是的话不用做账
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你好,是实际业务的吗?
是的话不用做账
2020-06-23 09:05:38
新年好,把暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录
2022-02-10 10:01:26
一般不可以,这一项是要做招待费做调整的
2022-03-14 21:48:45
你好 是费用发票么 是的话 可以入到1月份的
2022-01-18 14:07:27
就在今年把原来的暂估冲掉,再按发票入账,因为你的发票是今年开的,只能今年入账,报税的成本和利润表又必须保持一致,所以只能在19年里面提现。
2019-05-20 14:35:42
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2020-06-23 09:24