老师,我在五月末的时候正常计提工资保险了,借管理费用--工资,管理费用--社保,贷应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-保险 ,现在我实际缴纳的时候才知道单位部分是免缴的,而且五月份的凭证我已经装订成册了,现在我该怎么做

学堂用户_ph158394
于2020-06-22 17:31 发布 1153次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-22 17:32
你好,你这个月红冲就可以借应付职工薪酬借管理费用负数。
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你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52
你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
你好,工资的话也应该是制造费用。
2022-03-09 15:31:14
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学堂用户_ph158394 追问
2020-06-22 17:34
郭老师 解答
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