送心意

颜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2020-06-22 10:42

您好!
进货为什么没有发票?
对你们来说风险就是税负高

一路前行 追问

2020-06-22 10:47

老师,因为有的供货商不给开发票。

一路前行 追问

2020-06-22 10:50

老师,为什么会税负高?

颜老师 解答

2020-06-22 10:56

要求对方开具发票
你们没有进项发票 销项发票多 交的税就多  税负高啊

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相关问题讨论
您好! 进货为什么没有发票? 对你们来说风险就是税负高
2020-06-22 10:42:39
可以抵扣的,但是要与开具发票的间隔期不能太长了,否则不符合常理了。
2018-04-18 10:28:35
你好。可以按合同,协议或者是入库单记账,但是不可以企业所得税前抵扣成本,汇算清缴时需要做利润调增,而且不可以开专用发票。
2019-05-10 16:27:51
你好   需要给客户开票的。  如果客户要求 就需要开的   
2020-12-01 09:24:23
你好。 借:库存-1393.48 贷:应付-暂估-1393.48 借:库存1393.48 贷:应付账款-X公司1393.48 23年销售的商品中有没有发票的部分,23年汇算清缴的时候,调增 24年销售的部分商品中没有发票的部分,24年汇算的时候调增
2024-04-07 14:13:18
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    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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