送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-19 15:54

您好,如果确实收不回来,那就根据实际情况入费用,但是不能在所得税前扣除,年终汇算清缴时需要调整。

flower 追问

2020-06-19 16:24

没有发票就直接做成费用??

路老师 解答

2020-06-19 16:28

或者可以拿其他的票抵一下。

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相关问题讨论
您好,如果确实收不回来,那就根据实际情况入费用,但是不能在所得税前扣除,年终汇算清缴时需要调整。
2020-06-19 15:54:53
您好,那您挂账应付账款,
2021-12-23 08:59:39
做暂估处理 :借原材料-暂估入账 贷 应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2022-02-18 20:20:42
你好,转入库存商品就好。 借:库存商品 贷:预付账款。
2020-06-22 18:25:00
您好,可以的,9月收到时,借;银行存款,6万元,贷:预收账款,6万元。10月收到时,借;银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,开具发票时,借;预收账款,6万元,贷:主营业务收入,6万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),6万元*增值税率/(1+增值税率)。11月再开具发票时,借;预收账款,10万元,贷:主营业务收入,10万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),10万元*增值税率/(1+增值税率)。
2019-10-22 21:56:46
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