本单位本月开具发票价税合计11300 ,13%按7%的税负算一下本单位需要交多少增值税?需进多少进项发票? 增值税税负=应交增值税/不含税收入

会计学堂肖老师
于2020-06-19 15:06 发布 1377次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-19 15:08
你好,本单位本月开具发票价税合计11300 ,13%,收入=10000,7%的税负那增值税=700
需要的进项税额=1300-700=600
需要的进项发票含税金额=600/税率 *(1+增值税税率)
相关问题讨论
你好,本单位本月开具发票价税合计11300 ,13%,收入=10000,7%的税负那增值税=700
需要的进项税额=1300-700=600
需要的进项发票含税金额=600/税率 *(1%2B增值税税率)
2020-06-19 15:08:46
增值税税负=应交增值税/不含税收入 7%=x/11300/(1%2B13%) 7%=x/10000
你这x=700
2020-06-19 14:25:38
您好!这个是包含了的
2022-08-31 16:31:55
您好!是一样含税的了
2023-11-06 13:42:54
同学,你好
你是什么行业?
2024-02-18 08:56:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


