送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-18 10:48

你好,是的,会影响调增的,汇算清缴之前没有来发票就要调增的,你计入营业外就行了,就调一次

小葵花_007 追问

2020-06-18 10:52

不是太明白,原先做的是,“借其他应收款 贷银行存款”,汇算清缴之前没来发票,那么这个“其他应收款“对应的科目贷方具体是什么?意思是要先把这个科目做平吗?

朴老师 解答

2020-06-18 10:56

不用,直接借营业外支出贷其他应收款

小葵花_007 追问

2020-06-18 11:01

原先收入是20万,没有费用,净利润是20万,那么企业所得税我是按照20万*25%算的,这是已经交过税了。
但是如果现在18万是没发票的情况,放了营业外支出这个科目,那么净利润就会变为2万,那么企业所得税是(2万+18万)*25%,这个税算出来和原来交过的金额一样,那么我就不用补交金额了,是这样吗

朴老师 解答

2020-06-18 11:12

你的支出还得调增的,因为这个是往来款的调增

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你好,是的,会影响调增的,汇算清缴之前没有来发票就要调增的,你计入营业外就行了,就调一次
2020-06-18 10:48:21
你好 这个是谁的其他应收款这样挂着
2018-12-18 14:04:11
借管理费用-招待费贷其他应收款 有关系啊,可以抵扣所得税扣除比例发生额的60%,收入的千分之五取小
2017-12-25 15:51:46
其他应收款-X股东,年底要这个股东把钱还回来,否则视同是股东分红要交20%的所得税--不需要视同分红,这个就是借款还款的业务。
2019-09-26 12:22:38
你好,可以的,挂往来就可以了
2020-06-24 10:27:33
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