- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-18 09:21
你好
企业先交社保后发工资
1.计提工资,社保
如何做分录
计提工资
借,管理费用等
贷,应付职工薪酬
发工资
借,应付职工薪酬
贷,其他应收款——个人(社保)
贷,银行存款等
2
计提工资
借,管理费用等
贷,应付职工薪酬
发工资
借,应付职工薪酬
贷,其他应付款——社保(个人)
贷,银行存款等
相关问题讨论

您好,需要计提工资,分录,借:管理费用-工资奖金等科目,贷:应付职工薪酬-工资津贴。
2017-02-07 11:31:43

计提:成本等1000 0贷:应付职工薪酬10000 发8000借:应付职工薪酬8000贷:银行等 8000 ,剩余的金额以后发了再做借:应付职工薪酬2000贷:银行等 2000
2015-12-28 11:52:59

社保的话,借其他应收款贷银行存款。
2022-04-06 17:30:32

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
下个月发放工资的时候补扣就可以
2022-03-30 17:20:42

你好
企业先交社保后发工资
1.计提工资,社保
如何做分录
计提工资
借,管理费用等
贷,应付职工薪酬
发工资
借,应付职工薪酬
贷,其他应收款——个人(社保)
贷,银行存款等
2
计提工资
借,管理费用等
贷,应付职工薪酬
发工资
借,应付职工薪酬
贷,其他应付款——社保(个人)
贷,银行存款等
2020-06-18 09:21:39
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